Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201608 stravné 072016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 26,91 € 23.07.2016 26.08.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201609 stravné 092016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 187,20 € 07.10.2016 26.10.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201611 stravné 11 2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 208,26 € 06.12.2016 31.12.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201601 Stravné 122015 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 153,27 € 13.01.2016 13.01.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201603 stravné 2/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 146,25 € 04.03.2016 30.03.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201606 stravné 5/ 2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 202,41 € 06.06.2016 06.07.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
780925302 T Com - telef. poplatky 12/2015 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,49 € 11.01.2016 30.03.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
778554959 telef. poplatky 5/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,49 € 06.06.2016 06.07.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
6783686594 telef. poplatky 3/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,49 € 06.04.2016 30.04.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
778554959 telef. poplatky 5/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,49 € 06.06.2016 16.06.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
0790199238 telef.poplatky 10/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,49 € 07.11.2016 31.12.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5791134008 telef.poplatky 11/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,49 € 05.12.2016 31.12.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1789264771 telef.poplatky 9/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,49 € 11.10.2016 26.10.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
3791839810 telef.poplatky 1/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,49 € 16.02.2016 30.03.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
9782760504 telef.poplatky 2/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,49 € 23.03.2016 30.03.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5784615187 telef.poplatky 4/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,49 € 06.05.2016 31.05.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
9786475493 telef.poplatky 6/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,49 € 06.07.2016 26.08.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
3787403563 telef.poplatky 7/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,49 € 08.08.2016 26.08.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
0788333800 telef.poplatky 8/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,49 € 09.09.2016 02.10.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
9000949783 tlač poštových poukážok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovenská pošta 36631124 Kultúra, média, tlač 25,67 € 03.08.2016 26.08.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »