Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201803 Réžia a stravné 03/2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 157,68 € 06.04.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201804 Réžia a stravné 04/2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 186,88 € 07.05.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2018805 Réžia a stravné 05/2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 175,20 € 08.06.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201712 Réžia a stravné 12/2017 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 143,91 € 15.01.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
18415184 skriňa 800x470x1780 buk ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 B2B Partner s.r.o. 44413467 Iné 265,20 € 23.10.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
9001115108 Slovenská pošta - tlač pošt. poukážok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovenská pošta 36631124 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 13,67 € 26.04.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2811004294 Spotreba elektriny - vyúčtovanie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 691,04 € 08.01.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
31242018 spotreba vody od 03.05.2018 do 06.09.2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 101,50 € 28.09.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
31242017 Spotreba vody od 28.08.2017 - 31.12.2017 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 97,20 € 16.01.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
31242018 Spotreba vody od 31.12.2017 do 03.05.2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Iné 74,90 € 22.05.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7278962423 SPP - plyn od 01.01.2018 - 31.01.2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 370,00 € 17.01.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7175821183 SPP - plyn od 01.02.2018 - 28.02.2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 370,00 € 05.02.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7269029680 SPP - plyn od 01.03.2018 - 31.03.2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 370,00 € 05.03.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7288999604 SPP - plyn od 01.04.2018 - 30.04.2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 370,00 € 04.04.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
723416200 SPP - plyn od 01.05.2018 - 31.05.2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 370,00 € 02.05.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7175907368 SPP - plyn od 01.06.2018 - 30.06.2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 370,00 € 06.06.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
102018001 Spracovanie účtovníctva 01/2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Právne a konzultačné služby 340,00 € 12.02.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020180006 Spracovanie účtovníctva 02/2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Právne a konzultačné služby 340,00 € 06.03.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020180011 Spracovanie účtovníctva 03/2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Právne a konzultačné služby 340,00 € 06.04.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020180017 Spracovanie účtovníctva 04/2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Právne a konzultačné služby 340,00 € 09.05.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »