Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8221601608 internet od 22.10.2018 do 21.11.2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 22,50 € 03.12.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201887346 EPSON EB-420, diamond lampa s modulom ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Web Retail s.r.o. 28876431 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 321,71 € 03.12.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20181583 Kontrola prístrojov a zariadenia ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Horex HX s.r.o. 36534331 Iné 106,44 € 03.12.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8120025058 plyn od 01.12.2018 do 31.12.2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 370,00 € 06.12.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8221942311 telef. poplatky 11/2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 38,09 € 07.12.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020180061 Spracovanie účtovníctva 11/2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 340,00 € 17.12.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201810 Stravné a réžia 11/2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 201,48 € 20.12.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201812321 odvoz kuchyn. odpadu za rok 2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 EkoOil - Slovakia, s.r.o 46242694 Iné 150,00 € 20.12.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6