Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1019178145 doména , custon hosting zsmsrumanova.sk OD 20.08.2019 DO 19.08.2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 WebSupport, a.s. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 38,90 € 05.08.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020190031 Spracovanie účtovníctva 07/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Právne a konzultačné služby 390,00 € 05.08.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 08/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 123,08 € 15.08.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1192207953 Triedna kniha, klasifikačný záznam, evidencia dochádzky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ŠEVT a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 74,66 € 23.08.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
0419 stavebné práce na školskej jedálni ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Vladimír Čihák 43241581 Stavebné práce, opravárenské práce 905,00 € 23.08.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
519318364 Teplomery a vlhkomery - kalibrácia ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 Iné 108,00 € 23.08.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201914207 preprava biologického kuchynského odpadu 07/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Fresco plus, s.r.o. 50012070 Iné 1,20 € 23.08.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8240310292 Telecom internet od 22.07.2019 do 21.08.2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 22,50 € 02.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20190365 Klasické ležadlo MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201 Iné 164,00 € 02.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
52000091 Učebné pomôcky pre deti v PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 NOMiland s.r.o. 36174319 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 59,42 € 02.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8609933241 spotreba plynu 09/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 03.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201907 stravné a réžia 07/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 27,74 € 05.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020190036 Spracovanie účtovníctva 08/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Právne a konzultačné služby 390,00 € 05.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8240670992 T Com - telef. poplatky 08/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 43,10 € 05.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
44719 Bio - roztok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymat. prípravkov Bio-P2+P3 69639485 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 90,00 € 12.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 09/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 123,08 € 15.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
21900979 Umývací prostriedok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM GASTRO JAZ s.r.o. 34153004 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 42,00 € 17.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2019105407 EPSON EB-85, diamond lampa s modulom, kompatibilná lampa s modulom ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Web Retail s.r.o. 28876431 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 283,40 € 17.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
191951 Učebné pomôcky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Richard Šrobár - Littera 33580511 Iné 176,00 € 24.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
192859 Nákup spotrebného materiálu ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 TZB Market s.r.o. 36547425 Iné 97,72 € 24.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »