Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
192859 Nákup spotrebného materiálu ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 TZB Market s.r.o. 36547425 Iné 97,72 € 24.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
720191769 Poplatok za využívanie aplikácií , za dátové prostredie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 VEMA s.r.o. 31355374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 101,28 € 22.01.2019 14.11.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
720192502 VEMA poplatok za využívanie aplikácií, poplatok za dátové prostredie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 VEMA s.r.o. 31355374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 101,28 € 17.04.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
720200232 VEMA poplatok za využívanie aplikácií, poplatok za dátové prostredie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 VEMA s.r.o. 31355374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 101,28 € 19.07.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
720200730 Poplatok za využívanie aplikácií , za dátové prostredie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 VEMA s.r.o. 31355374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 101,28 € 23.10.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
519318364 Teplomery a vlhkomery - kalibrácia ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 Iné 108,00 € 23.08.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 02/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 123,08 € 15.02.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 03/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 123,08 € 15.03.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 04/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 123,08 € 11.04.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 05/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 123,08 € 07.05.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 06/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 123,08 € 13.06.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 07/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 123,08 € 15.07.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 08/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 123,08 € 15.08.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 09/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 123,08 € 15.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 10/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 132,00 € 15.10.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 11/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 132,00 € 14.11.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 12/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 132,00 € 15.12.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201811 Stravné a réžia 12/2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 137,24 € 07.01.2019 14.11.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201902 stravné a réžia 02/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 156,22 € 13.03.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
6555998748 poistenie žiakov od 01.10.2019. do 01.10.2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 158,62 € 30.07.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »