21162897 |
prvouka pre druhákov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aitec. s.r.o. |
43829171 |
Kultúra, média, tlač |
24,64 € |
16.09.2016 |
|
|
02.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
321650149 |
Vyšívanka |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aladino Toys s.r.o. |
44926804 |
Iné |
72,00 € |
08.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
321650125 |
Lexikon hier, Sada 8, |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aladino Toys s.r.o. |
44926804 |
Kultúra, média, tlač |
86,40 € |
25.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
251652909 |
kombinovaná chladnička BOSCH |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Andrea Shop, s.r.o. |
36277151 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
289,90 € |
17.08.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
16401173 |
skrine dvojdverové 2 ks |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
374,40 € |
15.02.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
16401988 |
skrine, písacfí stôl, pojazdný kontajner |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
718,80 € |
15.02.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
16417030 |
zelená keramická tabuľa 2 ks |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
357,60 € |
05.12.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
20160501 |
škola v prírode Vršatec |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
CK SLNIEĆKO |
|
Iné |
2 400,00 € |
28.06.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
20160500 |
škola v prírode Vršatec |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
CK SLNIEĆKO |
|
Iné |
93,00 € |
28.06.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
201512260 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zš s MŠ Rumanová |
37968718 |
EkoOil - Slovakia, s.r.o |
46242694 |
Iné |
60,00 € |
04.01.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
201606616 |
odvoz kuchyn. odpadu 1-6/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
EkoOil - Slovakia, s.r.o |
46242694 |
Iné |
90,00 € |
14.07.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
1600000188 |
interaktívne pero |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
eTechnology |
44632304 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
62,76 € |
11.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
161121878 |
toner |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
EUROtoner s.r.o. |
43892655 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
95,98 € |
12.12.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
01092016 |
Zmluva o spolupráci |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Fresco s. r. o. |
45316767 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
01.09.2016 |
|
|
28.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
20162142 |
ovocie, jablká a šťava |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
FRESCO s.r.o. |
45316767 |
Iné |
16,00 € |
26.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
201625 |
zástavy, vlajky, štátne symboly |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Gajdoš Gabriel-Reprezent |
14287315 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
126,70 € |
05.09.2016 |
|
|
02.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
111605095 |
notebook, office |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Henrich Sonnenschein |
37212931 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 388,02 € |
05.10.2016 |
|
|
26.11.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
20161378 |
kontrola hasiacich prístrojov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Horex HX s.r.o. |
36534331 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
283,22 € |
18.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
160075 |
servis PC |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Ing. Peter Kročka |
50140001 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
70,00 € |
12.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
160085 |
servis PC |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Ing. Peter Kročka |
50140001 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
11.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |