Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FA00013 Koncert pre MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KADYSTAV s. r. o. 55871968 Kultúra, média, tlač 170,00 € 02.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5 Zmluva o dodávke tovaru č. 5 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 Iné 0,00 € 08.04.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
2420101135 nákup náplní do tlačiarní ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 57,28 € 12.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
24FV0196 Nákup učebných pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Indícia, s.r.o. 50206621 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 17,64 € 14.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
10/04/2024 Zmluva o spolupráci ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Fresco plus, s.r.o. 50012070 Iné 0,00 € 10.04.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
1020230042 Spracovanie účtovníctva 12/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 04.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020240001 Spracovanie účtovníctva 01/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 07.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
102024004 Spracovanie účtovníctva 02/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 01.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
24067 Učebné pomôcky - digitalizácia, ŠKD ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Scholaris, s.r.o. 46324844 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 83,00 € 25.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
9241395 Pracovné pomôcky MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Grapa Media s.r.o. 45456836 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 46,50 € 04.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
44229300000666 Nákup DHM - nástenná polica sada 2ks CUBES ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SCONTO Nábytok s. r. o. 44731159 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 104,60 € 29.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
240020608 Nákup jednorázových utierok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 DAMITO s.r.o. 44148542 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 256,90 € 19.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1212400296 Digitálna podpora na vyučovanie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Aitec. s.r.o. 43829171 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 239,40 € 05.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023243 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 04.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2024027 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 06.03.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
86/VO/01/2024/PL-KS Príkazná zmluva o dodávke tovaru - zemného plynu ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 42120861 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 20.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
202401 stravné 01 2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Stavebné práce, opravárenské práce 277,07 € 31.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202402 stravné a réžia 01/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Stavebné práce, opravárenské práce 298,59 € 29.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202403 stravné a réžia 03/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Iné 271,69 € 28.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7141836750 Spotreba el. energie - 012/24 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 226,12 € 07.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1 2 3 »