Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
102024004 Spracovanie účtovníctva 02/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 01.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8640640589 Spotreba plynu - 01/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 853,00 € 01.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
9241395 Pracovné pomôcky MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Grapa Media s.r.o. 45456836 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 46,50 € 04.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8344989820 T Com - telef. poplatky 02/24 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 44,90 € 05.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7151722006 Spotreba - el. energie 02/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 230,50 € 06.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
0562024 Servis kotlov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 František Sako PROFSYS 11761326 Iné 216,00 € 11.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5120885845 Nákup učebníc - projekt čítanie pre radosť ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Martinus.sk, s. r. o. 36440531 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 611,75 € 11.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5590043767 WINIBEU licencia 04/24-03/25 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 IVES 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 118,80 € 19.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
24067 Učebné pomôcky - digitalizácia, ŠKD ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Scholaris, s.r.o. 46324844 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 83,00 € 25.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8345939111 Telecom internet od 22.02.2024 - 21.03.2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 21.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202403 stravné a réžia 03/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Iné 271,69 € 28.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
86/VO/01/2024/PL-KS Príkazná zmluva o dodávke tovaru - zemného plynu ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 42120861 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 20.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
5 Zmluva o dodávke tovaru č. 5 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 Iné 0,00 € 08.04.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
10/04/2024 Zmluva o spolupráci ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Fresco plus, s.r.o. 50012070 Iné 0,00 € 10.04.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
1020230042 Spracovanie účtovníctva 12/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 04.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023243 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 04.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052377719 Spotreba el. energie - 12/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 49,78 € 04.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8341410857 telef. poplatky 12/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 04.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
698/2023 Spotreba vody od 08.09.2023 - 31.12.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 101,96 € 15.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
52400944 Nákup učebníc ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 mypinbuttons s.r.o. 09039147 Iné 25,50 € 24.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1 2 3 »