Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8344146834 internet od 22.01. do 21.02.2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 27.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8344989820 T Com - telef. poplatky 02/24 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 44,90 € 05.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8345939111 Telecom internet od 22.02.2024 - 21.03.2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 21.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412400666 Poplatok za využívanie aplikácií, za dátové prostredie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 VEMA s.r.o. 31355374 Stavebné práce, opravárenské práce 135,60 € 24.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8439213259 Vyúčtovanie spotreby plynu 01.01.2023 - 31.12.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 3 244,08 € 24.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8640640589 Spotreba plynu - 01/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 853,00 € 01.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8650289303 Spotreba plynu - 02/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 853,00 € 05.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8669532420 dodávka plynu od 1.1. - 31.1.2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 853,00 € 24.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
9241395 Pracovné pomôcky MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Grapa Media s.r.o. 45456836 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 46,50 € 04.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
FA00013 Koncert pre MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KADYSTAV s. r. o. 55871968 Kultúra, média, tlač 170,00 € 02.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2