Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0562024 Servis kotlov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 František Sako PROFSYS 11761326 Iné 216,00 € 11.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7151722006 Spotreba - el. energie 02/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 230,50 € 06.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7141855762 Spotreba el. energie - 03/24 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 199,23 € 08.04.2024 28.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7103999893 Spotreba el. energie - 03/24 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 15,22 € 25.04.2024 28.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7181408750 Spotreba el. energie - 04/24 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 219,44 € 09.05.2024 28.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052377719 Spotreba el. energie - 12/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 49,78 € 04.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7141836750 Spotreba el. energie - 012/24 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 226,12 € 07.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8640640589 Spotreba plynu - 01/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 853,00 € 01.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8650289303 Spotreba plynu - 02/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 853,00 € 05.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8650376444 Spotreba plynu - 04/24 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 853,00 € 02.04.2024 28.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8640728114 Spotreba plynu - 05/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Stavebné práce, opravárenské práce 853,00 € 02.05.2024 28.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
698/2023 Spotreba vody od 08.09.2023 - 31.12.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 101,96 € 15.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
249/2024 Spotreba vody od 31.12.2023 - 02.05.2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Stavebné práce, opravárenské práce 95,70 € 09.05.2024 28.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020240001 Spracovanie účtovníctva 01/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 07.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
102024004 Spracovanie účtovníctva 02/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 01.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020240009 Spracovanie účtovníctva 03/2014 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 02.04.2024 28.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020240012 Spracovanie účtovníctva 04/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 30.04.2024 28.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230042 Spracovanie účtovníctva 12/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 04.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202401 stravné 01 2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Stavebné práce, opravárenské práce 277,07 € 31.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202402 stravné a réžia 01/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Stavebné práce, opravárenské práce 298,59 € 29.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202403 stravné a réžia 03/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Iné 271,69 € 28.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202404 Stravné a réžia 04/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 293,21 € 30.04.2024 28.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8344989820 T Com - telef. poplatky 02/24 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 44,90 € 05.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8345939111 Telecom internet od 22.02.2024 - 21.03.2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 21.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8343198204 telef. poplatky 01/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 41,10 € 05.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8346784429 telef. poplatky 03/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 44,90 € 02.04.2024 28.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8348580733 telef. poplatky 04/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Stavebné práce, opravárenské práce 44,90 € 06.05.2024 28.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8341410857 telef. poplatky 12/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 04.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
24067 Učebné pomôcky - digitalizácia, ŠKD ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Scholaris, s.r.o. 46324844 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 83,00 € 25.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20241459 Učebné pomôcky pre deti ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. 31403328 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 63,50 € 27.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 »