0562024 |
Servis kotlov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
František Sako PROFSYS |
11761326 |
Iné |
216,00 € |
11.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
7151722006 |
Spotreba - el. energie 02/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
230,50 € |
06.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
7141855762 |
Spotreba el. energie - 03/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
199,23 € |
08.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
7103999893 |
Spotreba el. energie - 03/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,22 € |
25.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
7181408750 |
Spotreba el. energie - 04/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
219,44 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
1052377719 |
Spotreba el. energie - 12/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,78 € |
04.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
7141836750 |
Spotreba el. energie - 012/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,12 € |
07.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8640640589 |
Spotreba plynu - 01/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8650289303 |
Spotreba plynu - 02/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8650376444 |
Spotreba plynu - 04/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
02.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8640728114 |
Spotreba plynu - 05/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
853,00 € |
02.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
698/2023 |
Spotreba vody od 08.09.2023 - 31.12.2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,96 € |
15.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
249/2024 |
Spotreba vody od 31.12.2023 - 02.05.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
95,70 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
1020240001 |
Spracovanie účtovníctva 01/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
07.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
102024004 |
Spracovanie účtovníctva 02/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
1020240009 |
Spracovanie účtovníctva 03/2014 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
02.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
1020240012 |
Spracovanie účtovníctva 04/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
1020230042 |
Spracovanie účtovníctva 12/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
04.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
202401 |
stravné 01 2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
277,07 € |
31.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
202402 |
stravné a réžia 01/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
298,59 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
202403 |
stravné a réžia 03/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Iné |
271,69 € |
28.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
202404 |
Stravné a réžia 04/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
293,21 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8344989820 |
T Com - telef. poplatky 02/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,90 € |
05.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8345939111 |
Telecom internet od 22.02.2024 - 21.03.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
21.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8343198204 |
telef. poplatky 01/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
41,10 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8346784429 |
telef. poplatky 03/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,90 € |
02.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8348580733 |
telef. poplatky 04/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
44,90 € |
06.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8341410857 |
telef. poplatky 12/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,10 € |
04.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
24067 |
Učebné pomôcky - digitalizácia, ŠKD |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Scholaris, s.r.o. |
46324844 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
83,00 € |
25.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
20241459 |
Učebné pomôcky pre deti |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. |
31403328 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
63,50 € |
27.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |