Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
156/2017 Ročný poplatok za Virtuálnu knižnicu ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOMENSKY s.r.o. 43908977 Iné 198,72 € 10.11.2017 22.11.2017 Faktúra
157/2017 Knihy,časopisi ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RAABE 35908718 Iné 41,45 € 10.11.2017 22.11.2017 Faktúra
155/2017 hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ILLE PAPIER.SERVICE SK 36226947 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 29,40 € 09.11.2017 22.11.2017 Faktúra
153/2017 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 572,16 € 08.11.2017 22.11.2017 Faktúra
154/2017 Komplexná školská agenda ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a,s, 31331131 Iné 273,00 € 08.11.2017 22.11.2017 Faktúra
151/2017 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EPC Energy, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 107,12 € 07.11.2017 22.11.2017 Faktúra
152/2017 Montáž alarm.sist. ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RANEX EU, s.r.o. 50434497 Iné 844,80 € 07.11.2017 22.11.2017 Faktúra
149/2017 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 17,00 € 06.11.2017 22.11.2017 Faktúra
150/2017 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 55,84 € 06.11.2017 22.11.2017 Faktúra
148/2017 Školský nábytok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školex s.r.o. 31396763 Iné 873,96 € 03.11.2017 22.11.2017 Faktúra
146/2017 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 02.11.2017 22.11.2017 Faktúra
147/2017 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 CANTON,spol.s.r.o. 35803916 Nájmy a prenájmy 123,29 € 02.11.2017 22.11.2017 Faktúra
143/2017 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 578,56 € 30.10.2017 30.10.2017 Faktúra
144/2017 Kontrola a oprava hasiacích prístrojov ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Pyrokom spol.s.r.o. 18048455 Iné 437,04 € 30.10.2017 20.11.2017 Faktúra
145/2017 Školské potreby DHN ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AFIX - Sebőková Eva 32326718 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 66,40 € 30.10.2017 22.11.2017 Faktúra
2017/05 Prenájom nebytových priestorov ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Nagy Iván Nájmy a prenájmy 0,00 € 19.10.2017 19.10.2017 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Zmluva
141/2017 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 27,06 € 18.10.2017 30.10.2017 Faktúra
142/2017 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 13,80 € 18.10.2017 30.10.2017 Faktúra
139/2017 Prenájom Web priestoru ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Webnode AG Nájmy a prenájmy 22,78 € 12.10.2017 30.10.2017 Faktúra
140/2017 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 365,04 € 12.10.2017 30.10.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »