Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
080/2017 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 609,28 € 06.06.2017 15.06.2017 Faktúra
079/2017 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 52,62 € 05.06.2017 15.06.2017 Faktúra
076/2017 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 17,00 € 02.06.2017 05.06.2017 Faktúra
077/2017 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 CANTON,spol.s.r.o. 35803916 Nájmy a prenájmy 124,16 € 02.06.2017 05.06.2017 Faktúra
078/2017 kancelárske potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 173,00 € 02.06.2017 15.06.2017 Faktúra
075/2017 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.06.2017 05.06.2017 Faktúra
074/2017 hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ILLE PAPIER.SERVICE SK 36226947 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 22,06 € 25.05.2017 05.06.2017 Faktúra
073/2017 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 23,99 € 22.05.2017 05.06.2017 Faktúra
072/2017 Poistné ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kooperativa poisť. 00585441 Iné 452,73 € 17.05.2017 05.06.2017 Faktúra
071/2017 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 12,23 € 15.05.2017 05.06.2017 Faktúra
069/2017 Školské tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív 31331131 Kultúra, média, tlač 143,59 € 12.05.2017 05.06.2017 Faktúra
070/2017 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 367,84 € 12.05.2017 05.06.2017 Faktúra
066/2017 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EPC Energy, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 258,99 € 09.05.2017 05.06.2017 Faktúra
068/2017 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EPC Energy, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 107,12 € 09.05.2017 05.06.2017 Faktúra
064/2017 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 17,00 € 03.05.2017 05.06.2017 Faktúra
065/2017 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 439,04 € 03.05.2017 05.06.2017 Faktúra
066/2017 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 58,38 € 03.05.2017 05.06.2017 Faktúra
063/2017 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 02.05.2017 05.06.2017 Faktúra
061/2017 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 CANTON,spol.s.r.o. 35803916 Nájmy a prenájmy 242,71 € 27.04.2017 28.04.2017 Faktúra
062/2017 Poplatok za dodávku tepla-vyúčtov.r.2016 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EPC Energy, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 1 192,28 € 27.04.2017 28.04.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »