Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
055/2019 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 02.05.2019 10.05.2019 Faktúra
056/2019 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 467,20 € 02.05.2019 10.05.2019 Faktúra
057/2019 Poplatok za TKO 2019 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Mestský úrad Gabčíkovo 305391 Iné 592,06 € 02.05.2019 10.05.2019 Faktúra
054/2019 Knihy,časopisi ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RAABE 35908718 Iné 41,45 € 30.04.2019 10.05.2019 Faktúra
053/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 17,56 € 15.04.2019 30.04.2019 Faktúra
052/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 75,56 € 08.04.2019 30.04.2019 Faktúra
050/2019 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 580,81 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
051/2019 Poistné ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kooperativa poisť. 00585441 Iné 488,95 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
047/2019 Poradenstvo BOZP ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Szeif Barnabás 41106644 Iné 195,00 € 04.04.2019 30.04.2019 Faktúra
048/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 04.04.2019 30.04.2019 Faktúra
049/2019 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RealNet, s.r.o. 36235547 Iné 15,00 € 04.04.2019 30.04.2019 Faktúra
046/2019 Odborn.prehl.a oprava telov.zariadení ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Roman Mesiarik - REVTECH 40538664 Stavebné práce, opravárenské práce 175,20 € 03.04.2019 30.04.2019 Faktúra
045/2019 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 47,00 € 02.04.2019 30.04.2019 Faktúra
043/2019 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.04.2019 30.04.2019 Faktúra
044/2019 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 509,44 € 01.04.2019 30.04.2019 Faktúra
2019/06 Prenájom nebytových priestorov ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Csiba Roland Nájmy a prenájmy 0,00 € 29.03.2019 31.05.2019 29.03.2019 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Zmluva
042/2019 Prečistenie kanalizácie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AMIV s.r.o. 47590602 Stavebné práce, opravárenské práce 400,00 € 25.03.2019 15.04.2019 Faktúra
041/2019 Školské potreby DHN ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AFIX - Sebőková Eva 32326718 Iné 49,80 € 21.03.2019 30.04.2019 Faktúra
040/2019 Prečistenie kanalizácie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AMIV s.r.o. 47590602 Stavebné práce, opravárenské práce 100,00 € 20.03.2019 25.03.2019 Faktúra
039/2019 kancelárske potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Ladislav Kiss 32301383 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 231,60 € 19.03.2019 25.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »