Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
037/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 16,84 € 15.03.2019 25.03.2019 Faktúra
038/2019 Servisné poplatky alarm ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RANEX EU, s.r.o. 50434497 Iné 41,76 € 15.03.2019 25.03.2019 Faktúra
036/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 08.03.2019 25.03.2019 Faktúra
035/2019 hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Trend Higyena, s.r.o. 44783892 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 101,89 € 07.03.2019 25.03.2019 Faktúra
033/2019 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 596,72 € 06.03.2019 25.03.2019 Faktúra
034/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 75,56 € 06.03.2019 25.03.2019 Faktúra
032/2019 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RealNet, s.r.o. 36235547 Iné 15,00 € 05.03.2019 25.03.2019 Faktúra
030/2019 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 47,00 € 04.03.2019 15.03.2019 Faktúra
029/2019 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.03.2019 15.03.2019 Faktúra
027/2019 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 CANTON,spol.s.r.o. 35803916 Nájmy a prenájmy 17,41 € 26.02.2019 15.03.2019 Faktúra
028/2019 Knihy,časopisi ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RAABE 35908718 Iné 41,45 € 26.02.2019 15.03.2019 Faktúra
3/2019 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 200,98 € 26.02.2019 26.02.2019 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Objednávka
4/2019 Pobyt ( ubytovanie a stravovanie ) Škola v prírode pre 20 žiakov ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Včielka - včelárske združenie Poiplia 37963520 Iné 2 000,00 € 26.02.2019 26.02.2019 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Objednávka
026/2019 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 390,40 € 22.02.2019 15.03.2019 Faktúra
024/2019 Doprava žiakov na LK ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Agh.s.r.o. 36233315 Iné 1 572,50 € 14.02.2019 14.02.2019 Faktúra
025/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 17,32 € 14.02.2019 15.03.2019 Faktúra
023/2019 Tonery a farby do tlač. ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Iné 196,00 € 12.02.2019 14.02.2019 Faktúra
022/2019 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 756,07 € 11.02.2019 14.02.2019 Faktúra
021/2019 Ubytov.a stravov.žiakov - LK ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 IK GRADE spol.s.r.o. Hotel Biotika 36622915 Iné 3 977,50 € 11.02.2019 14.02.2019 Faktúra
020/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 05.02.2019 14.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »