20210196 |
likvidácia odpadu zmesový komunálny odpad |
Obec Pataš |
00305707 |
PURA W. s.r.o. |
52216667 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
747,96 € |
06.10.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210241 |
likvidácia odpadu zmesový komunálny odpad |
Obec Pataš |
00305707 |
PURA W. s.r.o. |
52216667 |
Iné |
804,88 € |
03.11.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10082021 |
komunitný plán |
Obec Pataš |
00305707 |
Podžobrácka farma s.r.o. |
52708314 |
Iné |
195,00 € |
11.08.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003 |
odvoz odpadovej vody |
Obec Pataš |
00305707 |
Soós Viktor |
53275233 |
Iné |
320,00 € |
31.03.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004 |
odvoz odpadovej vody |
Obec Pataš |
00305707 |
Soós Viktor |
53275233 |
Iné |
320,00 € |
30.04.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005 |
odvoz odpadovej vody |
Obec Pataš |
00305707 |
Soós Viktor |
53275233 |
Iné |
440,00 € |
31.05.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006 |
odvoz odpadovej vody |
Obec Pataš |
00305707 |
Soós Viktor |
53275233 |
Iné |
320,00 € |
30.06.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009 |
odvoz odpadovej vody |
Obec Pataš |
00305707 |
Soós Viktor |
53275233 |
Iné |
400,00 € |
31.08.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007 |
odvoz odpadovej vody |
Obec Pataš |
00305707 |
Soós Viktor |
53275233 |
Iné |
340,00 € |
31.07.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211010 |
odvoz odpadovej vody |
Obec Pataš |
00305707 |
Soós Viktor |
53275233 |
Iné |
320,00 € |
04.10.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021011 |
odvoz odpadovej vody |
Obec Pataš |
00305707 |
Soós Viktor |
53275233 |
Iné |
400,00 € |
31.10.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021012 |
odvoz odpadovej vody |
Obec Pataš |
00305707 |
Soós Viktor |
53275233 |
Iné |
320,00 € |
14.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7101049196 |
sttravné lístky II. polrok 2021 |
Obec Pataš |
00305707 |
Up Déjenuer, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 395,11 € |
23.08.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1902021 |
dekontaminácia chlad. zariadenia - dom smútku |
Obec Pataš |
00305707 |
PETINA Márió Fejér |
53609620 |
Iné |
70,00 € |
11.11.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |