PFA/2020/221 |
Spotreba el. energie 12 b.j. - 09/2020 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Východoslovenská energeti |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,00 € |
07.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
PFA/2020/223 |
Spotreba el. energie KD 08/2020 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
BCF ENERGY, s. r. o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,39 € |
07.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
PFA/2020/224 |
Spotreba el. energie TJ 08/2020 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,61 € |
07.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
PFA/2020/225 |
Spotreba el. energie MŠ 08/2020 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,71 € |
07.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
PFA/2020/226 |
LED Street LC G2 2B1 - osvetlenie |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
LED-SOLAR s.r.o. |
44070152 |
Iné |
276,00 € |
08.09.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
PFA/2020/227 |
Odvoz fekálií |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Červeňák Richard |
46840834 |
Iné |
180,00 € |
08.09.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
PFA/2020/228 |
Služby pevnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
09.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
PFA/2020/229 |
Vývoz komunálneho odpadu 08/2020 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Fúra s.r.o. |
36211451 |
Iné |
735,72 € |
10.09.2020 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
PFA/2020/230 |
Odvoz VKK 08/2020 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Fúra s.r.o. |
36211451 |
Iné |
404,64 € |
14.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
PFA/2020/231 |
Spracovanie miezd 08/2020 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Spoločný obecný úrad |
691224 |
Iné |
55,00 € |
14.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
PFA/2020/232 |
Preprava piesku do pieskoviska (MŠ) |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Fanystav s. r. o. |
50727354 |
Iné |
45,00 € |
16.09.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
PFA/2020/233 |
VO služby 08-09/2020 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Ing. Oľga Onderíková Mikulíková |
471072227 |
Iné |
567,50 € |
16.09.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
PFA/2020/234 |
Projekt dopravného značenia - 2 x prechod pre chodcov v obci Nová Polhora na |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Útvar dopravného inžinierstva Košic |
36182541 |
Iné |
120,00 € |
23.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
PFA/2020/235 |
Služby mobilnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
82,48 € |
24.09.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
PFA/2020/236 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2020 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
Iné |
42,00 € |
01.10.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
PFA/2020/237 |
Potraviny ŠJ |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Milan Kapajčík |
35092050 |
Iné |
353,08 € |
01.10.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
PFA/2020/238 |
Spotreba plynu 10/2020 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
SPP a.s. |
35185256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
224,00 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
PFA/2020/239 |
Prenájom Konica Minolta - 10/2020-12/2020 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
GRENKELEASING, s. r. o. |
43878989 |
Iné |
160,49 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
PFA/2020/240 |
Technologický servis ČOV 09/2020 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Štefan Vaško - ES |
41064992 |
Iné |
84,00 € |
05.10.2020 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
PFA/2020/241 |
Servisný poplatok - kópie 09/2020 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
IVETA SOKOLOVÁ - OPTIMA |
33634339 |
Iné |
47,71 € |
05.10.2020 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |