PFA/2021/062 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
Iné |
42,00 € |
01.03.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/063 |
Spotreba plynu 03/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
SPP a.s. |
35185256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
224,00 € |
02.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/064 |
Správa počítačovej siete 02/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Bc. Viliam Kmec |
43558160 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
75,00 € |
03.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/065 |
Technologický servis ČOV 02/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Štefan Vaško - ES |
41064992 |
Iné |
84,00 € |
03.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/066 |
Odhŕňanie snehu |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Ovšák Tibor |
31270808 |
Iné |
165,00 € |
03.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/067 |
Spotreba el. enerbie KD 02/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,81 € |
04.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/068 |
Spotreba el. enerbie TJ 02/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,19 € |
04.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/069 |
Spotreba el. enerbie MŠ 02/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,06 € |
04.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/070 |
Spotreba el. enerbie - 12 b.j. 03/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Východoslovenská energeti |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,00 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/071 |
Služby spojené s testovaním - MOM Budimír |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Obec Budimír |
00324001 |
Iné |
468,88 € |
27.02.2021 |
|
|
27.02.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/072 |
Služby pevnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
09.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/073 |
Overal UNI, respirátory |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Pharma Comp, s.r.o. |
47358203 |
Iné |
816,30 € |
09.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/074 |
Dezinfekcia - testovanie |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Eco Rovnak, s. r. o. |
52895203 |
Iné |
96,00 € |
09.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/075 |
Dotácia dopravy 02/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
eurobus, a. s. |
36211079 |
Iné |
67,51 € |
10.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/076 |
Odvoz NO - testovanie COVID - 19 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Kosit a.s. |
36205214 |
Iné |
86,05 € |
11.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/077 |
Odvoz NO 02/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Kosit a.s. |
36205214 |
Iné |
140,36 € |
11.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/078 |
Odvoz KO 02/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Kosit a.s. |
36205214 |
Iné |
529,80 € |
11.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/079 |
Služby spojené s testovaním - MOM Budimír |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Obec Budimír |
00324001 |
Iné |
473,90 € |
12.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/080 |
Hlavná ročná kontrola detských ihrísk |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
EKOTEC spol. s r. o. |
678022 |
Iné |
386,40 € |
15.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/081 |
Spracovanie miezd 02/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Spoločný obecný úrad |
691224 |
Iné |
50,00 € |
15.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/082 |
Služby spojené s testovaním - MOM Budimír |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Obec Budimír |
00324001 |
Iné |
466,24 € |
22.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/083 |
Služby mobilnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,89 € |
24.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/084 |
Liadok - ihrisko |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
ARGO PLUS, s.r.o. |
36188484 |
Iné |
115,20 € |
24.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/085 |
Odvoz fekálií |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Červeňák Richard |
46840834 |
Iné |
180,00 € |
25.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/086 |
Služby spojené s testovaním - MOM Budimír |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Obec Budimír |
00324001 |
Iné |
457,60 € |
25.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/087 |
Kancelárske potreby |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
IVETA SOKOLOVÁ - OPTIMA |
33634339 |
Iné |
77,99 € |
29.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/088 |
Služby spojené s testovaním - MOM Budimír |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Obec Budimír |
00324001 |
Iné |
454,24 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/089 |
Materiál - testovanie |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
IVETA SOKOLOVÁ - OPTIMA |
33634339 |
Iné |
71,80 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/090 |
Kancelárske potreby |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
IVETA SOKOLOVÁ - OPTIMA |
33634339 |
Iné |
75,12 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/091 |
Overal - UNI |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Pharma Comp, s.r.o. |
47358203 |
Iné |
280,80 € |
01.04.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |