Faktúra č. 0000394874

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO:
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000394874
  • Popis fakturovaného plnenia: mobilné služby
  • Dátum doručenia: 08.03.2011
  • Celková hodnota: 323,79 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2011
  • Poznámka:
Prílohy