5711403510 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,80 € |
03.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
220100099 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MADAKRA s.r.o. |
36625981 |
Iné |
5 242,50 € |
03.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
222007664 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15 684,34 € |
02.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
11220255 |
technická a emisná kontrola vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
D.K.C., s.r.o. |
31571727 |
Iné |
105,00 € |
02.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
222007676 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 015,57 € |
02.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
20220862 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
15 236,69 € |
02.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
8680249350 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
51,36 € |
02.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
20220138 |
reprezentačné náklady - zabezpečenie kapustnice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DUVOX s.r.o. |
45605343 |
Iné |
100,00 € |
02.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2123230010 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 077,12 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
4591798621 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
1 089,03 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
4591798621 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
1 089,03 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
1717/22 |
náhradné diely na Hidromek HMK 102B |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
268,50 € |
02.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
50039239 |
hlavné zrkadlo na vozidlo, 12V |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Winkler Slovakia s.r.o. |
31351964 |
Iné |
282,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
220100638 |
Čerpadlo Zeta 70 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VILTECH s.r.o. |
50754840 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
816,00 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
22461060 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
Iné |
73,98 € |
05.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
202201918 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
421,31 € |
03.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
220000677 |
filtre |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kucej, SLOVEXPRES-AUTOSLUŽBY |
35130521 |
Iné |
33,00 € |
03.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
12221608 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SFOS SK s. r. o. |
44887809 |
Iné |
438,61 € |
03.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
20221647 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
181,49 € |
03.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
20220226 |
odpadové vrecia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Polyfol Plus, s. r. o. |
47995319 |
Iné |
180,00 € |
03.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |