Faktúra č. 521/12/25

Obstarávateľ
  • Názov: Dom kultúry v Námestove
  • IČO: 00355321
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Kultúra, média, tlač
  • Číslo faktúry: 521/12/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na vianočné ozdoby
  • Dátum doručenia: 08.12.2025
  • Celková hodnota: 498,94 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Identifikácia objednávky: 113/25
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
113/25 Materiál na vianočné ozdoby, projekt INTERREG, podujatie: Vánoční výzdoba v Orlovej a Námestove Dom kultúry v Námestove 00355321 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 00693804 Iné 498,94 € 05.12.2025 09.12.2025 Mgr. art. Daniela Kubíková riaditeľka Objednávka