1175/2019 |
odmeňovanie skladníkov CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
251,08 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1176/2019 |
maliarske,natieračské a sadrokartónové práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 840,00 € |
19.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1177/2019 |
maliarske,natieračské a sadrokartónové práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
19.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1178/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 820,00 € |
19.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1179/2019 |
tlač billboard, grafické služby, tlač plagátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
302,40 € |
20.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1180/2019 |
stojan drevený so zlatou podstvou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
Iné |
202,64 € |
20.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1181/2019 |
hasiace prístroje |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
251,80 € |
20.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1182/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
175,60 € |
22.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1183/2019 |
vymedzovací stĺpik s guľou |
Gabčíkovo |
00305391 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
Iné |
377,64 € |
25.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1184/2019 |
oprava auto Peugeot partner DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Jérábek |
52445291 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
26.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1185/2019 |
dodanie materiálu DS644DS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hotrans s.r.o. |
46403868 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12,60 € |
26.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1186/2019 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
261,00 € |
27.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1187/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 728,00 € |
27.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1188/2019 |
kontrola pož. hydrantov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sidó - HASID - tech s.r.o. |
521159124 |
Iné |
7,20 € |
28.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1188/2019 |
kontrola pož. hydrantov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sidó - HASID - tech s.r.o. |
521159124 |
Iné |
7,20 € |
28.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1189/2019 |
Új szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
206,20 € |
28.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 166,40 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1190/2019 |
pozvánky, pohľadnice, grafické služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Iné |
316,80 € |
29.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1191/2019 |
kresličské práce k proj. dokumentácii Rozšírenie ver. vodovodu |
Gabčíkovo |
00305391 |
LC CONTROL s.r.o. |
36739588 |
Iné |
696,00 € |
29.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |