Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
105/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 626,35 € 08.02.2019 19.02.2019 Faktúra
1050/2019 zber a odvoz TKO Mesto Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 4 753,24 € 04.10.2019 04.10.2019 Faktúra
1051/2019 zber a odvoz TKO Obecný úrad Kľúčovec 00305502 Technické služby 31826245 Iné 375,15 € 04.10.2019 04.10.2019 Faktúra
1052/2019 zber a odvoz TKO Obec Pataš 00305707 Technické služby 31826245 Iné 423,01 € 04.10.2019 04.10.2019 Faktúra
1053/2019 zber a odvoz TKO Obecný úrad Ňárad 00305758 Technické služby 31826245 Iné 396,34 € 04.10.2019 04.10.2019 Faktúra
1054/2019 zber a odvoz TKO Obecný úrad Sap 00305693 Technické služby 31826245 Iné 291,35 € 04.10.2019 04.10.2019 Faktúra
1055/2019 Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 209,16 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
1056/2019 Vývoz fekálií Miestne kultúrne stredisko 00059072 Technické služby 31826245 Iné 120,00 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
1057/2019 Vývoz fekálií NIMRÓD REST s.r.o. 48129135 Technické služby 31826245 Iné 30,00 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
1058/2019 Vývoz fekálií Juricin Ján ml. 00000000 Technické služby 31826245 Iné 38,40 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
1059/2019 Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 1 551,41 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
106/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 128,94 € 07.02.2019 19.02.2019 Faktúra
1060/2019 odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 314,34 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
1060/2019 odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 314,34 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
1061/2019 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 123,57 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
1062/2019 odvoz smeti kontajnerom Slovenská technická univerzita v Bratislave 397687 Technické služby 31826245 Iné 129,76 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
1063/2019 odvoz smeti kontajnerom KCS s.r.o. 45359512 Technické služby 31826245 Iné 123,60 € 09.10.2019 09.10.2019 Faktúra
1064/2019 Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 09.10.2019 09.10.2019 Faktúra
1065/2019 zber a odvoz TKO BEKOR s.r.o. 36291749 Technické služby 31826245 Iné 268,51 € 17.10.2019 17.10.2019 Faktúra
1066/2019 odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 337,88 € 05.11.2019 05.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »