1067/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 600,80 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1068/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,84 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1069/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
TIPS s.r.o. |
31343520 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
440,11 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,63 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1070/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
150,00 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1071/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
253,98 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1072/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 791,07 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1073/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
351,68 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1074/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
576,01 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1075/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
384,43 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1076/2019 |
smetné nádoby |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
350,00 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1077/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
604,00 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1078/2019 |
oprava duše, montáž, demontáž |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Iné |
150,00 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1079/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,99 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
807,95 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1080/2019 |
program WINIBEU, WINPAM |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
155,35 € |
11.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1081/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
04.01.2019 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1082/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
01.02.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1083/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,49 € |
13.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1084/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |