112/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,96 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1120/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1121/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
08.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1122/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
08.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1123/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
16.08.2019 |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1124/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
672,96 € |
16.08.2019 |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1125/2019 |
smetné nádoby |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
619,92 € |
16.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1126/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
216,00 € |
13.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1127/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
280,40 € |
15.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1128/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
367,20 € |
15.04.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1129/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
312,00 € |
02.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1130/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
263,00 € |
01.02.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1131/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
266,68 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1132/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
196,00 € |
01.08.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1133/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
309,60 € |
03.06.2019 |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1134/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
169,20 € |
01.02.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1135/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
349,20 € |
01.04.2019 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1136/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
205,20 € |
03.05.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1137/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
223,20 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |