Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
88/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP - distribúcia a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 314,00 € 04.02.2019 19.02.2019 Faktúra
87/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP - distribúcia a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 821,00 € 04.02.2019 19.02.2019 Faktúra
86/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP - distribúcia a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 063,00 € 04.02.2019 19.02.2019 Faktúra
85/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP - distribúcia a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 669,00 € 04.02.2019 19.02.2019 Faktúra
85/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP - distribúcia a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 720,00 € 04.02.2019 19.02.2019 Faktúra
83/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP - distribúcia a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 883,00 € 04.02.2019 19.02.2019 Faktúra
82/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP - distribúcia a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 588,00 € 04.02.2019 19.02.2019 Faktúra
81/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP - distribúcia a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 633,00 € 04.02.2019 19.02.2019 Faktúra
80/2019 opravárenské práce Gabčíkovo 00305391 Vojtech Vass - V+V 31831214 Stavebné práce, opravárenské práce 395,00 € 05.02.2019 19.02.2019 Faktúra
79/2019 verejné osvetlenie Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 174,32 € 01.02.2019 19.02.2019 Faktúra
77/2019 služba freesat Gabčíkovo 00305391 FreeSAT UPC Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 26,52 € 01.02.2019 19.02.2019 Faktúra
75/2019 Kronika A3, 200 listová Gabčíkovo 00305391 LUXA - PAPIER, sro 36584916 Stavebné práce, opravárenské práce 75,10 € 30.01.2019 19.02.2019 Faktúra
74/2019 maliarské a natieračské a opravárske práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 640,00 € 30.01.2019 19.02.2019 Faktúra
73/2019 maliarské a natieračské a opravárske práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Iné 1 600,00 € 30.01.2019 19.02.2019 Faktúra
72/2019 povinné zmluvné poistenie Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 576,37 € 29.01.2019 19.02.2019 Faktúra
71/2019 verejný prenos prostredníctvom rozhlasu Gabčíkovo 00305391 SLOVGRAM 17310598 Kultúra, média, tlač 38,40 € 25.01.2019 19.02.2019 Faktúra
70/2019 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 789,20 € 24.01.2019 19.02.2019 Faktúra
69/2019 pripojovaci poplatok Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská distribučná ,a.s. 36677281 Iné 16,78 € 23.01.2019 19.02.2019 Faktúra
68/2019 pripojovaci poplatok Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská distribučná ,a.s. 36677281 Iné 16,78 € 23.01.2019 19.02.2019 Faktúra
67/2019 pripojovaci poplatok Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská distribučná ,a.s. 36677281 Iné 16,78 € 23.01.2019 19.02.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »