Fa č.118259956 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
473,97 € |
29.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.118260971 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
28,69 € |
29.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1902475 - ŠJ - 2019 - Cimbaľak Bardejov |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
35760532 |
Iné |
28,12 € |
16.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.492359012 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
204,65 € |
28.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa 492359006 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
147,30 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.492359007 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota Humenné |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
54,00 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1943064 - ŠJ - 2019 - DMJ Market Vranov nad/Toplou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
34,28 € |
13.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1942381 - ŠJ - 2019 - DMJ Market Vranov |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
29,18 € |
26.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1942443 - ŠJ - 2019 - DMJ MARKET VRANOV |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
37,44 € |
27.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1941832 - ŠJ - 2019 - DMJ Market Vranov nad Top. |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
29,56 € |
12.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1941769 - ŠJ - 2019 - DMJ Vranov nad Topľou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
29,73 € |
11.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1940911 - ŠJ - 2019 - DMJ Vranov nad/Topľou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
34,42 € |
22.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1940225 - ŠJ - 2019 - DMJ Market Vranov nad /Topľou |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
38,92 € |
08.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1941136 - ŠJ - 2019 - DMJ Vranov nad Topľou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
39,84 € |
28.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.5201900597 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
340,34 € |
27.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa.č.5201900598 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
384,45 € |
27.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.5201900185 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
535,21 € |
21.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 5190267-13-2019, Espik Group s.r.o Orlov 133 |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
19,44 € |
06.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1419000198-16-2019, H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 655,27 € |
14.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1020190011 - ŠJ - 2019 - Horesko s.r.o. Raslavice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
386,29 € |
07.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |