4480606247 |
Preddavok na plyn (11/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
03.11.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4487435802 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
05.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
44973658 |
Preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
08.04.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4810019106 |
Faktúra za úrok z omeškania |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,95 € |
13.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020 |
Nájomná zmluva č. 1485/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Medzičilizie, a.s. |
00191396 |
Nájmy a prenájmy |
4 437,45 € |
21.08.2020 |
01.10.2020 |
30.09.2025 |
24.08.2020 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
51-31082020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
377,00 € |
03.09.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5100001412 |
Plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
02.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
55 |
Za režijné náklady -9/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
56 |
Obedy -9/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
22,40 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
58-25092020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
442,00 € |
25.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5920006731 |
Ročný prístup -vssr.sk |
Medveďov |
00305588 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
36371271 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
165,00 € |
23.04.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
6 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
27.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Medveďov |
00305588 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
00587478 |
Iné |
0,00 € |
16.09.2020 |
|
30.06.2021 |
17.09.2020 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
61 |
Za režijné náklady -10/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
16.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
64-30102020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
494,00 € |
02.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
65 |
Obedy -10/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
32,00 € |
16.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020 |
Kúpna zmluva |
Medveďov |
00305588 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
00587478 |
Iné |
0,00 € |
16.09.2020 |
|
30.06.2021 |
17.09.2020 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
7/2020 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Dagmar Horáková |
000000 |
Iné |
1 000,00 € |
30.11.2020 |
|
31.12.2020 |
02.12.2020 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
7001012352 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
670,46 € |
05.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7001020057 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
550,98 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |