1222207642 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
15,01 € |
24.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022 |
Objednávka - Triedna kniha MŠ, Evidencia dochádzky deti MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
15,01 € |
22.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
2/2022 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
660,00 € |
04.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
Ing. Ladislav Kulaca |
starosta obce |
Objednávka |
3/2022 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
800,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Ing. Ladislav Kulaca |
starosta obce |
Objednávka |
1739/2022 |
Faktúra za ročné vedenie účtu |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
66,59 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022037 |
Faktúra za členský príspevok na rok 2022 |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
79,35 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
V14/00157 |
Nákup Vš materiálu |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Iné |
194,00 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200066 |
MŠ - VŠ.Materiál - Údržba budov |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202200105 |
VŠ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
73,80 € |
08.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22003 |
Hranoly+OSB |
Medveďov |
00305588 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 215,90 € |
27.01.2022 |
|
|
29.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22031 |
Nákup materiálu - Hranoly |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Bott |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
359,10 € |
19.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2647326872 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,40 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2652005740 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,60 € |
16.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1948099714 |
Samsung Galaxy A52S |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Iné |
260,85 € |
17.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1948098652 |
Mobil - Príslušenstvá |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
64,98 € |
17.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2656566970 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,00 € |
16.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2661213627 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,24 € |
15.04.2022 |
|
|
17.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2665919192 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,02 € |
16.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2670640680, 2670638071 |
Faktúra za telefón - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,80 € |
16.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2675374491, 2675371389 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,60 € |
18.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |