Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
190577 Faktúra za nádoby Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 299,20 € 02.04.2020 22.03.2020 Faktúra
2380411785 Faktúra za občerstvenie, voda Medveďov 00305588 Lyreco CE 35958120 Iné 14,80 € 03.03.2020 03.03.2020 Faktúra
3 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 7,20 € 17.01.2020 25.01.2020 Faktúra
11 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 10,40 € 07.02.2020 20.02.2020 Faktúra
24 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 11,20 € 12.03.2020 16.03.2020 Faktúra
06/2020 Faktúra za obedy ( voľby NRSR ) Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 37,80 € 04.03.2020 13.03.2020 Faktúra
73-31122019 Faktúra za odvoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 416,00 € 09.01.2020 15.01.2020 Faktúra
04-31012020 Faktúra za odvoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 325,00 € 03.02.2020 10.02.2020 Faktúra
0153005769 Faktúra za odvoz smeti Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 906,94 € 12.02.2020 14.02.2020 Faktúra
0153005929 Faktúra za odvoz smeti Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 233,86 € 12.03.2020 16.03.2020 Faktúra
20200209 Faktúra za poradenskú činnosť Medveďov 00305588 Ing. Helena Kucseraová 46772596 Kultúra, média, tlač 340,00 € 13.02.2020 17.02.2020 Faktúra
8697210669 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 03.03.2020 03.03.2020 Faktúra
4487435802 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 05.03.2020 13.03.2020 Faktúra
2020057 Faktúra za predplatenie reg. týžd. Csallóköz Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 198,00 € 24.02.2020 03.03.2020 Faktúra
200004 Faktúra za prevedené el.montážne práce Medveďov 00305588 Benedek Karol 30084610 Iné 505,45 € 18.02.2020 16.03.2020 Faktúra
121960057 Faktúra za prijatú platbu Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Iné 16,78 € 11.02.2020 31.01.2020 Faktúra
121960058 Faktúra za prijatú platbu Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Iné 16,78 € 11.02.2020 31.01.2020 Faktúra
2020002 Faktúra za prípravné práce k realizácií stavby Medveďov 00305588 R-House, s r.o. 47712261 Iné 850,00 € 26.03.2020 27.03.2020 Faktúra
6 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 27.01.2020 07.02.2020 Faktúra
14 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 153,00 € 18.02.2020 03.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »