Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7191142478 Faktúra za nedoplatok el. energie 11/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 137,98 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
7191100086 Faktúra za nedoplatok el.energie 6/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 143,71 € 11.07.2022 12.09.2022 Faktúra
20220085 Faktúra za odchyt a umiestnenie psov Medveďov 00305588 Občianske združenie DOGAZYL 42166004 Iné 420,00 € 09.12.2022 12.12.2022 Faktúra
58/2022 Faktúra za opravu a údržbu plynového kotla MŠ Medveďov 00305588 Vörös Karol 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 187,00 € 09.12.2022 12.12.2022 Faktúra
20220060 Faktúra za osobnú dopravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 756,00 € 28.09.2022 05.10.2022 Faktúra
0-13/2022 Faktúra za overenie účtovnej závierky 2021 Medveďov 00305588 PROF & PARTNERS s.r.o. 46070885 Iné 800,00 € 04.10.2022 05.10.2022 Faktúra
222022 Faktúra za ozvučenie a osvetlenie - Deň obce Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 700,00 € 01.08.2022 12.09.2022 Faktúra
4295026341 Faktúra za plyn - preplatok Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny -122,59 € 28.09.2022 05.10.2022 Faktúra
222573 Faktúra za poháre - Športový deň Medveďov 00305588 3G, s.r.o. 46936238 Iné 39,40 € 20.07.2022 12.09.2022 Faktúra
20220028 Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb Medveďov 00305588 Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper 51729911 Iné 1 500,00 € 27.06.2022 12.09.2022 Faktúra
8033020110008 Faktúra za POST BOX Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 17,70 € 07.10.2022 07.11.2022 Faktúra
4497579362 Faktúra za preddavok na plyn 10/2022 Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 796,00 € 07.10.2022 07.11.2022 Faktúra
8669066561 Faktúra za preddavok na plyn 11/2022 Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 02.11.2022 07.11.2022 Faktúra
4460586939 Faktúra za preddavok na plyn 11/2022 Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 390,20 € 07.11.2022 07.11.2022 Faktúra
4457372721 Faktúra za preddavok na plyn 12/2022 Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 390,20 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
8697986378 Faktúra za preddavok na plyn 7/2022 Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 01.07.2022 12.09.2022 Faktúra
4467505716 Faktúra za preddavok na plyn 7/2022 Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 826,60 € 11.07.2022 12.09.2022 Faktúra
8698046245 Faktúra za preddavok na plyn 9/2022 Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
2022069 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 79,69 € 29.12.2022 30.12.2022 Faktúra
32 Faktúra za režijné náklady 11,12/2022 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 510,00 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »