8221072248 |
Faktúra za vodné 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,64 € |
11.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8221071479 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,64 € |
11.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8321015173 |
Faktúra za vodné 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,43 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8321015171 |
Faktúra za vodné 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8221071483 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,24 € |
11.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8321010206 |
Faktúra za vodné - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,58 € |
12.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230285 |
Faktúra za vrecia |
Medveďov |
00305588 |
BETRIMAX, s.r.o. |
46261656 |
Iné |
37,01 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
864980701 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8698237898 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8698262727 |
Faktúra za preddavok na plyn - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8611202639 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301433 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230184 |
GDPR - 9.školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
12.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9230237 |
Faktúra za školenie k programom WinCITY |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
48,00 € |
27.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9230601 |
Faktúra za uzávierku programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
48,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0143023808 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
54,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2702854054, 2702850850 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,82 € |
16.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5303509738 |
Faktúra za darček - tombola na ples |
Medveďov |
00305588 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
Iné |
57,25 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2720593184, 2720589988 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,71 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2716070353, 2716067655 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,89 € |
17.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |