7760590381 |
Záloha na energie (3/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,24 € |
05.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7760590484 |
Záloha na energie (3/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,60 € |
06.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7181055584 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
209,99 € |
06.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8253967598 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
09.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20139 |
Služby VO v zmysle zmluvy |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
398,56 € |
13.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200004 |
Faktúra za prevedené el.montážne práce |
Medveďov |
00305588 |
Benedek Karol |
30084610 |
Iné |
505,45 € |
18.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020035 |
Rekonštrukcia chodníkov pre peších |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Iné |
420,00 € |
11.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
18 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
170,00 € |
12.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
24 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
11,20 € |
12.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0153005929 |
Faktúra za odvoz smeti |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 233,86 € |
12.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
190577 |
Faktúra za nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
299,20 € |
02.04.2020 |
|
|
22.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2544961798 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
236,27 € |
16.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1582020 |
Faktúra za výmena termostatu - cintorín |
Medveďov |
00305588 |
Ingrid Lineková - Petina |
41909275 |
Iné |
154,00 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002 |
Faktúra za prípravné práce k realizácií stavby |
Medveďov |
00305588 |
R-House, s r.o. |
47712261 |
Iné |
850,00 € |
26.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00007 |
Prevzdušnenie trávy |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Écsi - 4GARDEN |
46285831 |
Iné |
360,00 € |
26.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0205 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
41,39 € |
25.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
102089988 |
The webhosting medveďov-1 |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Iné |
88,81 € |
30.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
17-30032020 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
377,00 € |
30.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2005170 |
Odmeny výkonným umelcom |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
31.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0224 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
70,56 € |
01.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |