Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
20VFDS0014 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 11,59 € 14.01.2020 27.01.2020 Faktúra
8648745791 Preddavok na plyn (1/2020) Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 15.01.2020 24.01.2020 Faktúra
20202037 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 29,68 € 15.01.2020 27.01.2020 Faktúra
7760563890 Faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 86,68 € 15.01.2020 27.01.2020 Faktúra
7760564433 Faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 23,24 € 15.01.2020 27.01.2020 Faktúra
7760563982 Faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 34,52 € 15.01.2020 27.01.2020 Faktúra
7760564571 Faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 80,60 € 15.01.2020 27.01.2020 Faktúra
7760564583 Faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 253,66 € 15.01.2020 27.01.2020 Faktúra
7760563981 Faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 51,45 € 15.01.2020 27.01.2020 Faktúra
20VFDS0015 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 5,18 € 16.01.2020 28.01.2020 Faktúra
8419555642 Vyúčtovacia faktúra Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -13,06 € 17.01.2020 28.01.2020 Faktúra
3 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 7,20 € 17.01.2020 25.01.2020 Faktúra
4200087529 Vyúčtovacia faktúra Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Iné -1 407,62 € 17.01.2020 20.01.2020 Faktúra
20026 Faktúra za verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 398,56 € 20.01.2020 25.02.2020 Faktúra
2020011 Multifunkčné ihrisko Medveďov Medveďov 00305588 FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o. 36536245 Iné 44 121,16 € 23.01.2020 04.02.2020 Faktúra
6 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 27.01.2020 07.02.2020 Faktúra
11012020 Faktúra za elektroinštalačné práce Medveďov 00305588 Ferrofruct, s.r.o. 48268381 Iné 62,33 € 29.01.2020 11.02.2020 Faktúra
2535537038,2535540135 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 86,31 € 31.01.2020 30.01.2020 Faktúra
04-31012020 Faktúra za odvoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 325,00 € 03.02.2020 10.02.2020 Faktúra
192977 Faktúra za smetné nádoby Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 266,35 € 04.02.2020 04.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »