16/2023 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
737,00 € |
08.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
17/2023 |
Objednávka - kancelárske potreby pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
16,45 € |
21.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
18/2023 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
814,00 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
19/2023 |
Objednávka - Vypracovanie ŽOP s kompletnými podkladmi a monitorovacej správy |
Medveďov |
00305588 |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
Iné |
600,00 € |
27.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
20/2023 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 117,35 € |
03.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
21/2023 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 035,45 € |
08.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
0153009878 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 893,13 € |
03.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320118116 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
80-29122022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
912,00 € |
04.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
01/2023 |
Faktúra za výkon verejného obstarávania |
Medveďov |
00305588 |
VV3, s.r.o. |
50548956 |
Iné |
500,00 € |
04.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7301000887 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
697,69 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4810029866 |
Faktúra za úrok z omeškania |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,83 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7250068547 |
Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,24 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7131858769 |
Faktúra za elektrickú energiu - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-460,82 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7370024672 |
Faktúra za elektrickú energiu - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-170,66 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7390020207 |
Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,80 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7390020206 |
Faktúra za elektrickú energiu - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-304,91 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7390020205 |
Faktúra za elektrickú energiu - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-309,33 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7230871059 |
Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
154,59 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8221072248 |
Faktúra za vodné 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,64 € |
11.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |