Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2211111964 Za autorskú odmenu Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Iné 20,40 € 23.11.2021 25.11.2021 Faktúra
2637992686 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 73,87 € 16.11.2021 18.11.2021 Faktúra
92102545 Systémová podpora -2022 Medveďov 00305588 Asseco Solutions, a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 436,62 € 15.11.2021 17.11.2021 Faktúra
0143020498 Odvoz nádoby Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 12.11.2021 14.11.2021 Faktúra
0153008221 Zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 389,96 € 12.11.2021 14.11.2021 Faktúra
7161345581 Nedoplatok el. energie - 10/2021 Medveďov 00305588 ZSE Centrum,a.s. Palivá, energie, voda, telefóny 144,90 € 12.11.2021 14.11.2021 Faktúra
F02101987 Germicídne žiariče Prolux G - Mš-Vš.materiál Medveďov 00305588 Nexa,s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 416,93 € 12.11.2021 14.11.2021 Faktúra
7101063867 Stravné lístky -11/2021 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 932,84 € 10.11.2021 12.11.2021 Faktúra
4474459132 Zemný plyn - 11/2021 - 90,203,222 Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 915,80 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
45 Za režijné náklady - 09+10/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
46 Dotácia na stravu - 9+10/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 72,00 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
21655 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 428,58 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
402021 Udržba a čistenie plyn. kotla Protherm - Medveďov 206/5 Medveďov 00305588 Róbert Jeskó Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 60,00 € 08.11.2021 10.11.2021 Faktúra
762004308 Záloha na energie (11/2021) č. 185 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 51,45 € 08.11.2021 10.11.2021 Faktúra
7652004309 Záloha na energie (11/2021) č. 185,57 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 54,52 € 08.11.2021 10.11.2021 Faktúra
7652004307 Záloha na energie (11/2021) č. 45,214,99 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 86,68 € 08.11.2021 10.11.2021 Faktúra
7652004454 Záloha na energie (11/2021) č.172 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 23,24 € 08.11.2021 10.11.2021 Faktúra
7652004594 Záloha na energie (11/2021) č.222 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 80,60 € 08.11.2021 10.11.2021 Faktúra
7652004539 Záloha na energie (11/2021) č. 243, 137 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 60,00 € 08.11.2021 10.11.2021 Faktúra
8293542572 Telefonné + volania internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,97 € 04.11.2021 06.11.2021 Faktúra
8120036966 Vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 14,26 € 04.11.2021 06.11.2021 Faktúra
8120036965 Vodné - 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 10,37 € 04.11.2021 06.11.2021 Faktúra
8120036964 Vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 12,96 € 04.11.2021 06.11.2021 Faktúra
8649351860 Preddavok na plyn (11/2021) Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 27,00 € 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra
64-28102021 za vývoz odpadovej vody - 10/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 396,00 € 28.10.2021 30.10.2021 Faktúra
202104187 MŠ-Vš.materiál Medveďov 00305588 Maquita s.r.o. 36316881 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 38,69 € 20.10.2021 22.10.2021 Faktúra
2633324792 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 81,41 € 18.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0153008102 Uhrada za služby vodp.hosp.,Zmesový KO,Vytr.Zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 124,45 € 12.10.2021 14.10.2021 Faktúra
0143020176 Odvoz 120L Nádoby a Zhodn. Odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 12.10.2021 13.10.2021 Faktúra
210157 Kanc.Potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 102,60 € 11.10.2021 13.10.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »