Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8221058385 Faktúra za vodné - MŠ Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 14,02 € 12.10.2022 07.11.2022 Faktúra
8221036102 Faktúra za vodné - NIKÉ Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 30,44 € 12.07.2022 12.09.2022 Faktúra
8221053083 Faktúra za vodné - Šport Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 23,83 € 19.09.2022 05.10.2022 Faktúra
8221036104 Faktúra za vodné - TJ Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 11,88 € 12.07.2022 12.09.2022 Faktúra
8221049843 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 19,52 € 10.08.2022 14.09.2022 Faktúra
8221052791 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,61 € 12.09.2022 14.09.2022 Faktúra
8221058967 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 8,41 € 12.10.2022 07.11.2022 Faktúra
8221063518 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 14,02 € 09.11.2022 30.11.2022 Faktúra
8221066917 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 21,02 € 08.12.2022 12.12.2022 Faktúra
8221049842 Faktúra za vodné 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 26,42 € 10.08.2022 14.09.2022 Faktúra
8221052790 Faktúra za vodné 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 9,82 € 12.09.2022 14.09.2022 Faktúra
8221058966 Faktúra za vodné 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 16,82 € 12.10.2022 07.11.2022 Faktúra
8221063517 Faktúra za vodné 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,60 € 09.11.2022 30.11.2022 Faktúra
8221066916 Faktúra za vodné 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,61 € 08.12.2022 12.12.2022 Faktúra
8221049844 Faktúra za vodné 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 37,64 € 10.08.2022 14.09.2022 Faktúra
8221052792 Faktúra za vodné 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 28,04 € 12.09.2022 14.09.2022 Faktúra
8221058968 Faktúra za vodné 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 23,83 € 12.10.2022 07.11.2022 Faktúra
8221063519 Faktúra za vodné 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 30,84 € 09.11.2022 30.11.2022 Faktúra
8221066918 Faktúra za vodné 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 23,83 € 08.12.2022 12.12.2022 Faktúra
SM-2022/89937 Faktúra za všeobecný materiál - ,,Letný tábor" Medveďov 00305588 White Crystal KFT 14431391-2-13 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 80,23 € 27.06.2022 12.09.2022 Faktúra
9000457585 Faktúra za výpočet škody Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 199,76 € 12.12.2022 30.12.2022 Faktúra
39-30062022 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 912,00 € 01.07.2022 12.09.2022 Faktúra
46-29072022 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 648,00 € 01.08.2022 12.09.2022 Faktúra
66-27102022 Faktúra za vývoz odpadových vôd 10/2022 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 648,00 € 27.10.2022 07.11.2022 Faktúra
73-24112022 Faktúra za vývoz odpadových vôd 11/2022 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 576,00 € 28.11.2022 30.11.2022 Faktúra
52-25082022 Faktúra za vývoz odpadových vôd 8/2022 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 720,00 € 25.08.2022 14.09.2022 Faktúra
59-30092022 Faktúra za vývoz odpadových vôd 9/2022 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 792,00 € 30.09.2022 05.10.2022 Faktúra
0153009093 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 035,50 € 04.07.2022 12.09.2022 Faktúra
0153009285 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 132,36 € 03.08.2022 12.09.2022 Faktúra
0153009393 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 011,70 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »