200139 |
Acer Notebook a servisná práca |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
624,00 € |
02.10.2020 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200352 |
Aktualizácia pasportizácie cintorína |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Iné |
270,54 € |
07.08.2020 |
|
|
09.08.2020 |
|
|
Faktúra |
92001304 |
Aktualizacia programov |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
411,26 € |
11.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200571 |
Aktualizácia: Cintorína obce FA-2.časť |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Iné |
270,54 € |
10.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202019 |
Audit za rok 2019 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Dagmar Horáková |
000000 |
Iné |
1 000,00 € |
15.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2201600198 |
Autorská odmena za licenciu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
18,72 € |
23.09.2020 |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
015/2020 |
Beton. dlažba |
Medveďov |
00305588 |
ACT - Trávnik s.r.o, 946 18 Trávnik 412 |
36540668 |
Iné |
967,32 € |
02.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FA201159 |
Čipová karta Prime 940 Gemalto Verzia ID |
Medveďov |
00305588 |
Disig. a.s. |
35975946 |
Iné |
35,00 € |
18.09.2020 |
|
|
20.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0360 |
Čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
43,25 € |
25.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202037 |
Členský príspevok na rok 2020 |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
80,40 € |
20.08.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1052020 |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia dom smútku |
Medveďov |
00305588 |
Ingrid Lineková - Petina |
41909275 |
Iné |
70,00 € |
11.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200366 |
DHZ Medveďov - všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Feuer Shop - Ing. András Bodó |
52159647 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 066,00 € |
06.08.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020334167 |
Doména - medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
14.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202008859 |
Dopravné a servisné práce |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Iné |
181,85 € |
25.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200076 |
Eset, Servisná práca, kans.p. |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
203,70 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202012045 |
EU školský program-Ovocie |
Medveďov |
00305588 |
PD Hrušov |
|
Iné |
1,24 € |
22.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201007 |
Externý a interný prístupový bod |
Medveďov |
00305588 |
SmartIntegra group, s.r.o. |
45442452 |
Iné |
14 289,60 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7661575940 |
Faktŕa za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,52 € |
07.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0153005733 |
Faktúra za zber a odvoz TKO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 126,06 € |
14.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
002/2020 |
Faktúra za čistenie a kontroly komínov |
Medveďov |
00305588 |
Bartalos Robert - kominár |
40283267 |
Iné |
42,00 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0007 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
92,12 € |
14.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0014 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11,59 € |
14.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0015 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
5,18 € |
16.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0064 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11,95 € |
04.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0205 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
41,39 € |
25.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0224 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
70,56 € |
01.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202000738 |
Faktúra za darčekové poukazy |
Medveďov |
00305588 |
Kukkónia, s.r.o. |
47090804 |
Iné |
114,00 € |
13.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7141339182 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,08 € |
14.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7151242371 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,34 € |
09.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7151242372 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-121,31 € |
09.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |