20230061 |
odvysielanie reklamného videa podľa vopred dohodnutých podmienok |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Obec Hrušov |
00319341 |
Iné |
120,00 € |
24.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
2330009 |
audit účtovnej závierky 2022 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Ing. Katarína Szűcsová |
17637759 |
Iné |
1 500,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
202350076 |
prenos programovej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
942,00 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
202350150 |
prenos programovej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu za mesiac február 2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
942,00 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
202350244 |
prenos programovej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu za mesiac marec 2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
202350320 |
prenos programovej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu za mesiac apríl 2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
202350403 |
prenos programovej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu za mesiac máj 2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
202350490 |
prenos programovej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu za mesiac jún 2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
202350569 |
prenos programovej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu za mesiac júl 2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
01.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
202350649 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní verejných sužieb prenos programovej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu za mesiac august 2023: |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
04.09.2023 |
|
|
28.10.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
202350815 |
prenos programovej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu za mesiac október 2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
31.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
202350740 |
prenos programovej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu za mesiac september 2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
02.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
202350895 |
prenos programovej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu za mesiac november 2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
30.11.2023 |
|
|
31.12.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
202350980 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní verejných sužieb prenos programovej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu za mesiac december 2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
29.12.2023 |
|
|
27.02.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
20230045 |
vyhotovenie audiovizuálnej reportáže z podujatia "Deň matiek", zo dňa 14.05.2023 a jej odvysielanie v NZ TV |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
SMER - sociálna demokracia |
31801242 |
Iné |
240,00 € |
22.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
20230052 |
odvysielanie informačného obsahu politickej strany SMER-SD. ohľadne pripravovaného podujatia na Čerešňovej ulici dňa 24.6,2023 pod názvom Deň otcov |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
SMER - sociálna demokracia |
31801242 |
Iné |
108,00 € |
21.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
OF0009-023 |
prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
09.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
OF0065-023 |
Prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
06.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
20230025 |
odvysielanie reklamného spotu v mesiac február 2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Iné |
240,00 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
OF0130-023 |
prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
06.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
20230032 |
odvysielanie reklamného spotu v mesiaci marec 2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Iné |
240,00 € |
03.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
0196-023 |
04/2023 Prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
05.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
OF0281-023 |
prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry 05/2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
04.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
20230038 |
odvysielanie reklamného spotu v mesiaci apríl 2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
240,00 € |
02.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
0436-023 |
prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry 06/2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
08.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
20230055 |
odvysielanie reklamného spotu v mesiac jún 2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Iné |
240,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
20230047 |
odvysielanie reklamného spotu |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Iné |
240,00 € |
31.05.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
OF0568-023 |
prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry 07/2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
06.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
OF0999-023 |
07-09/2023 spotreba elektrickej energie LED panelu |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,44 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
OF0843-023 |
09/2023 Prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
08.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |