2020000051 |
DEZIMAX |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Pavol Inaš LOŽMAN |
34510371 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
284,40 € |
24.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000052 |
rukavice |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Pavol Inaš LOŽMAN |
34510371 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
646,08 € |
24.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000024 |
kancPotVoľ |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Office depot |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
85,34 € |
18.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000129 |
kancPotr |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Office depot |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
77,45 € |
20.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000023 |
O2mobil 01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
14.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000006 |
O2mobil 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
16.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000034 |
O2mobil 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
13.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000049 |
O2mobil 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,96 € |
16.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000059 |
O2mobil 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,00 € |
15.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000069 |
O2mobil 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
09.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000079 |
O2mobil 06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,50 € |
17.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000091 |
O2 mobil 07 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,20 € |
14.08.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000099 |
O2 mobil08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
18.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000108 |
O2mobil 09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
14.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000128 |
O2 mobil10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,72 € |
13.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000136 |
O2mobil 11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,20 € |
17.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000098 |
pečiatkyTa |
Obec Hrišovce |
00329169 |
MOON |
14375451 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
168,14 € |
14.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000013 |
posypMat |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Iné |
540,00 € |
15.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000026 |
posyp29.1. |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
144,00 € |
27.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000027 |
posyp5,9,10. |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
432,00 € |
27.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |