240036041 |
Záloha za EE |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
387,31 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
240014041 |
Nájomné R.Sobota |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 734,79 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
240063041 |
Nájomné Lučenec |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 111,78 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
240065041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
180,98 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
240064041 |
Záloha za EE |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
240066041 |
Záloha za EE |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
232,74 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
240084041 |
Záloha za EE |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
387,31 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
240062041 |
Nájomné R.Sobota |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 734,79 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
240109041 |
Záloha za EE |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
232,74 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240108041 |
Záloha za EE |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
180,98 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240107041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240106041 |
Nájomné Lučenec |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 111,78 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240126041 |
Záloha za EE |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
387,31 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240105041 |
Nájomné R.Sobota |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 734,79 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40240048 |
kancelárske a hygienické potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Gatial |
33281131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
218,95 € |
17.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
40240263 |
Kancelárske potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Gatial |
33281131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
229,68 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
280224 |
Zálohová FA na kancelárske stoly |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Topizomolt Poprad |
35416131 |
Iné |
1 440,00 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
120324 |
kancelarsky nábytok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Topizomolt Poprad |
35416131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
960,00 € |
15.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
2/2024 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Igor Švaňa |
35432411 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
635,00 € |
04.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
7/2024 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Igor Švaňa |
35432411 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 095,00 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |