6222080235 |
Samsung Galaxy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,00 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6222044862 |
Samsung Galaxy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,00 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6222166379 |
Samsung Galaxy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,00 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6222166317 |
Samsung Galaxy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
73,00 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
62221666166 |
Samsung Galaxy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,00 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6222166252 |
Samsung Galaxy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,00 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6222166238 |
Samsung Galaxy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,00 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6222166142 |
Samsung Galaxy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,00 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6222166135 |
Samsung Galaxy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,00 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6222166283 |
Samsung Galaxy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,00 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6222119223 |
Samsung Galaxy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,00 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
0003/009016 |
Reprezentačné produkty, kancelárske potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
METRO, s.r.o. |
45952671 |
Iné |
64,92 € |
12.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
006-042795 |
Repre |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
Iné |
31,39 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
92442491 |
Repre |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
Iné |
0,24 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0006_2024 |
reklamné predmety (perá, tašky, poznámkové bločky) |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Cinema +, Banská Bystrica |
31586457 |
Iné |
299,06 € |
25.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Objednávka |
0031_2024 |
reklamné predmety |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Anatex s.r.o. |
36650641 |
Iné |
357,60 € |
08.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Objednávka |
0034_2024 |
reklamné predmety |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Anatex s.r.o. |
36650641 |
Iné |
357,60 € |
13.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Objednávka |
FAV-2024 |
reklamné predmety |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Anatex s.r.o. |
36650641 |
Iné |
357,60 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
FAV-2024-1-001326 |
reklamné predmety |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Anatex s.r.o. |
36650641 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
357,60 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAV-2024-1-001401 |
reklamné predmety |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Anatex s.r.o. |
36650641 |
Iné |
223,20 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |