Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
6222080235 Samsung Galaxy Organizátor IDS BBSK, a.s. 54162793 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 73,00 € 01.03.2024 07.03.2024 Ján Piterka Faktúra
6222044862 Samsung Galaxy Organizátor IDS BBSK, a.s. 54162793 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 73,00 € 27.02.2024 07.03.2024 Ján Piterka Faktúra
6222166379 Samsung Galaxy Organizátor IDS BBSK, a.s. 54162793 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 73,00 € 15.03.2024 21.03.2024 Ján Piterka Faktúra
6222166317 Samsung Galaxy Organizátor IDS BBSK, a.s. 54162793 Slovak Telekom 35763469 Stavebné práce, opravárenské práce 73,00 € 15.03.2024 21.03.2024 Ján Piterka Faktúra
62221666166 Samsung Galaxy Organizátor IDS BBSK, a.s. 54162793 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 73,00 € 15.03.2024 21.03.2024 Ján Piterka Faktúra
6222166252 Samsung Galaxy Organizátor IDS BBSK, a.s. 54162793 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 73,00 € 15.03.2024 21.03.2024 Ján Piterka Faktúra
6222166238 Samsung Galaxy Organizátor IDS BBSK, a.s. 54162793 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 73,00 € 15.03.2024 21.03.2024 Ján Piterka Faktúra
6222166142 Samsung Galaxy Organizátor IDS BBSK, a.s. 54162793 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 63,00 € 19.03.2024 21.03.2024 Ján Piterka Faktúra
6222166135 Samsung Galaxy Organizátor IDS BBSK, a.s. 54162793 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 63,00 € 19.03.2024 22.03.2024 Ján Piterka Faktúra
6222166283 Samsung Galaxy Organizátor IDS BBSK, a.s. 54162793 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 63,00 € 19.03.2024 22.03.2024 Ján Piterka Faktúra
6222119223 Samsung Galaxy Organizátor IDS BBSK, a.s. 54162793 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 73,00 € 07.03.2024 22.03.2024 Ján Piterka Faktúra
0003/009016 Reprezentačné produkty, kancelárske potreby Organizátor IDS BBSK, a.s. 54162793 METRO, s.r.o. 45952671 Iné 64,92 € 12.03.2024 02.04.2024 Ján Piterka Faktúra
006-042795 Repre Organizátor IDS BBSK, a.s. 54162793 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Iné 31,39 € 06.05.2024 16.05.2024 Faktúra
92442491 Repre Organizátor IDS BBSK, a.s. 54162793 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 Iné 0,24 € 02.05.2024 16.05.2024 Faktúra
0006_2024 reklamné predmety (perá, tašky, poznámkové bločky) Organizátor IDS BBSK, a.s. 54162793 Cinema +, Banská Bystrica 31586457 Iné 299,06 € 25.01.2024 29.01.2024 Ján Piterka Objednávka
0031_2024 reklamné predmety Organizátor IDS BBSK, a.s. 54162793 Anatex s.r.o. 36650641 Iné 357,60 € 08.03.2024 08.03.2024 Ján Piterka Objednávka
0034_2024 reklamné predmety Organizátor IDS BBSK, a.s. 54162793 Anatex s.r.o. 36650641 Iné 357,60 € 13.03.2024 13.03.2024 Ján Piterka Objednávka
FAV-2024 reklamné predmety Organizátor IDS BBSK, a.s. 54162793 Anatex s.r.o. 36650641 Iné 357,60 € 14.03.2024 22.03.2024 Ján Piterka Faktúra
FAV-2024-1-001326 reklamné predmety Organizátor IDS BBSK, a.s. 54162793 Anatex s.r.o. 36650641 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 357,60 € 27.03.2024 11.04.2024 Faktúra
FAV-2024-1-001401 reklamné predmety Organizátor IDS BBSK, a.s. 54162793 Anatex s.r.o. 36650641 Iné 223,20 € 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »