92442346 |
Pramenitá voda |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
Iné |
125,10 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240319 |
Kancelárske potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
BB office s.r.o. |
47122218 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
128,54 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020007 |
Obaly na kreditné karty |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KAENNA, s.r.o. |
36054666 |
Iné |
132,60 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
2024020007 |
Obaly na kreditné karty |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KAENNA, s.r.o. |
53028716 |
Iné |
132,60 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
FV/2024/002213 |
Konvertor DC Orion |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ECO PRODUKT s.r.o. |
45502471 |
Iné |
135,80 € |
07.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
20240011 |
Prenájom priestorov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI Gastro s.r.o. |
55874827 |
Nájmy a prenájmy |
140,00 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2230059482 |
Poplatok za prenájom zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
141,38 € |
11.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
2230065899 |
Poplatok za prenájom zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
141,38 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
2230072075 |
Prenájom kopírovacieho zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
141,38 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
2240001983 |
Poplatok za prenájom zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
141,38 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
92441242 |
Pramenitá voda |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
141,78 € |
03.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
7020240141 |
Paušál za SPN a upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market, a.s. |
36027146 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
143,95 € |
12.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
7020240282 |
Paušál za SPN a upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market, a.s. |
36027146 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
143,95 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
7020240381 |
Paušál za SPN a upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market, a.s. |
36027146 |
Nájmy a prenájmy |
143,95 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
7020240524 |
Paušál za SPN a upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market |
36027146 |
Nájmy a prenájmy |
143,95 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1202402351 |
AXAGON ADE-XR USB externý adaptér |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
Iné |
151,20 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0043_2024 |
USB A kábel |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
Iné |
151,20 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
info@idsbbsk.sk |
|
Objednávka |
0007_2024 |
Obaly na kreditné karty |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KAENNA, s.r.o. |
53028716 |
Iné |
155,04 € |
25.01.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Objednávka |
92441591 |
Pramenitá voda |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,46 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
91420259 |
prenájom stojana na vratné obaly |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
Nájmy a prenájmy |
159,12 € |
03.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |