8348641929 |
Telekomunikačné služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 087,72 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F1024022 |
Distribúcia Termopások do SAD |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ITRES, s.r.o. |
36737470 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
555,12 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
006-042795 |
Repre |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
Iné |
31,39 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202405001 |
Grafické práce projekt manager, stratég |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Roland Torsten Advertising, s.r.o. |
36730513 |
Iné |
3 993,00 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2409577 |
internet paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Tornalet s.r.o. |
44521201 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
16,99 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240204836 |
Konfigurácia softveru, softver |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Business Services |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 809,60 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7020240671 |
Paušál za SPN a upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market, a.s. |
36027146 |
Nájmy a prenájmy |
143,95 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240156041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240157041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,98 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240155041 |
Nájomné Lučenec |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 111,78 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240158041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,74 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240154041 |
Nájomné R.Sobota |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 734,79 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240159041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024146 |
Upratovacie služby a pomôcky na upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Bijan s.r.o. |
52512673 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
254,32 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2772546826 |
internet paušálny mesačný poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,00 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2400283 |
USB nabíjačka, kábel |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
218,17 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7124001714 |
M2M riešenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 903,80 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2772543805 |
internet paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,00 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400659 |
Pracovná zdravotná služba |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
Iné |
120,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024024 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |