Faktúra č. 011077

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 011077
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebná úprava a oprava skladu pre potreby OV
  • Dátum doručenia: 01.07.2011
  • Celková hodnota: 1 659,30 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 28.07.2011
  • Poznámka:
Prílohy