Faktúra č. 1100020

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1100020
  • Popis fakturovaného plnenia: upratovačské práce
  • Dátum doručenia: 30.06.2011
  • Celková hodnota: 1 074,82 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 28.07.2011
  • Poznámka:
Prílohy