Faktúra č. 110100197

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 110100197
  • Popis fakturovaného plnenia: toner pre TV
  • Dátum doručenia: 04.02.2011
  • Celková hodnota: 17,40 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2011
  • Poznámka:
Prílohy