Faktúra č. 110100621

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 110100621
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery nákup,výkup
  • Dátum doručenia: 13.04.2011
  • Celková hodnota: 153,60 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2011
  • Poznámka:
Prílohy