Faktúra č. 1104011

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1104011
  • Popis fakturovaného plnenia: služby požiar.ochrany, nákup HP
  • Dátum doručenia: 06.04.2011
  • Celková hodnota: 46,80 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2011
  • Poznámka:
Prílohy