Faktúra č. 111101911

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 111101911
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny-PV
  • Dátum doručenia: 03.03.2011
  • Celková hodnota: 173,35 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2011
  • Poznámka:
Prílohy