Faktúra č. 1401029

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO: 17054281
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo faktúry: 1401029
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena pneumatík na vozidle BA624XU
  • Dátum doručenia: 29.12.2014
  • Celková hodnota: 21,38 € (s DPH)
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2015
  • Poznámka: